|
Faktúra |
DF2025/237
|
školenie URBIS
|
56,00 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
MADE spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/236
|
ŠJ vývoz fekálu
|
172,20 |
s DPH |
|
23.05.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/235
|
SJ potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/234
|
hlasové služby
|
19,62 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/233
|
bateria Lenovo
|
66,28 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/232
|
SJ potraviny
|
597,00 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/231
|
SJ potraviny
|
12,85 |
s DPH |
|
19.05.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/230
|
ŠJ potraviny
|
317,92 |
s DPH |
|
16.05.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/229
|
deň učiteľov
|
791,00 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
iclean.sk, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/227
|
ŠJ vývoz fekálu
|
172,20 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/225
|
SJ potraviny
|
244,70 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/224
|
ŠJ potraviny
|
226,71 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/226
|
SJ potraviny
|
596,20 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/223
|
SJ potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/222
|
ŠJ potraviny
|
304,94 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/221
|
SJ potraviny
|
449,46 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/220
|
spotreba vody
|
404,04 |
s DPH |
|
11.05.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/228
|
školenie pre rodičov
|
200,00 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Ing. Zuzana Šutá - Consulting |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/217
|
SJ potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/215
|
ŠJ potraviny
|
165,10 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/216
|
SJ potraviny
|
458,75 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/218
|
VP materiál
|
59,45 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
Smart Sport s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/219
|
učebné pomôcky VV
|
12,54 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/214
|
SJ potraviny
|
977,94 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/213
|
ŠJ potraviny
|
1 407,47 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/212
|
ŠJ potraviny
|
1 574,49 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/211
|
ŠJ potraviny
|
371,89 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/210
|
správa PC 05/2025
|
571,96 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Zálohový systém nová prístavba I
|
861,98 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Rohože 4/2025
|
108,39 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/205
|
ŠJ potraviny
|
216,09 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/204
|
ŠJ vývoz fekálu
|
172,20 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/206
|
toner
|
75,52 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Energia 4/2025
|
1 144,32 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/197
|
SJ potraviny
|
251,16 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/203
|
ZŠ plyn 5/2025
|
1 241,61 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Torreol s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/202
|
ŠJ plyn 4/2025
|
541,37 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Torreol s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/201
|
Energia 5/2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Enerige 2 a.s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/200
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/199
|
hlasové služby
|
53,94 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/198
|
ŠJ hlasové služby
|
18,66 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/196
|
ŠJ potraviny
|
1 684,83 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Ovostyl s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/195
|
ŠJ potraviny
|
237,72 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/194
|
SJ potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/193
|
ŠJ potraviny
|
415,87 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/192
|
kance. papier
|
238,88 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Sociálny podnik Baťovany s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/191
|
ŠJ potraviny
|
335,06 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/190
|
čistiace potreby a hygienické potreby
|
545,62 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/186
|
SJ potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/185
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Ján Šlachtič |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/184
|
ŠJ vývoz fekálu
|
172,20 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/188
|
SJ potraviny
|
38,88 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/187
|
SJ potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/189
|
SJ potraviny
|
384,00 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/183
|
SJ potraviny
|
406,54 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/182
|
ŠJ potraviny
|
314,76 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/181
|
hlasové služby
|
19,67 |
s DPH |
|
22.04.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/180
|
SJ potraviny
|
657,65 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/175
|
ŠJ potraviny
|
987,04 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/176
|
ŠJ vývoz fekálu
|
172,20 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/178
|
adapter Evolveo
|
53,00 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/177
|
správa PC 04/2025
|
490,76 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/179
|
ŠJ potraviny
|
399,35 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/174
|
ŠJ potraviny
|
581,38 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/173
|
údržba kosačky
|
220,95 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/172
|
SJ potraviny
|
475,53 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/168
|
ŠJ servis kanalizácie
|
147,60 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Petr Mrázek |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/165
|
spotreba vody
|
458,24 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/167
|
ŠJ aktualizácia a servis školská jedálen
|
70,36 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
SOFT-GL s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/166
|
preprava floorbal súťaž
|
75,00 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
L+L TOUR, s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/169
|
SJ potraviny
|
437,18 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/170
|
SJ potraviny
|
454,79 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/171
|
ŠJ potraviny
|
243,23 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/164
|
SSD disk
|
41,82 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/163
|
ŠJ potraviny
|
131,59 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/162
|
VEMA poskytovanie služieb VL
|
19,08 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Rohože 3/2025
|
108,39 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/160
|
učebnice ANJ
|
442,30 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/159
|
ŠJ potraviny
|
1 831,30 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/158
|
ŠJ potraviny
|
1 589,64 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Energia 3/2025
|
1 341,44 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/153
|
ŠJ potraviny
|
369,76 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/151
|
SJ potraviny
|
400,90 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/152
|
ŠJ potraviny
|
684,25 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/150
|
ŠJ vývoz fekálu
|
172,20 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/154
|
ŠJ potraviny
|
1 606,45 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Ovostyl s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/156
|
hlasové služby
|
51,24 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/155
|
ŠJ hlasové služby
|
18,66 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/149
|
ZŠ plyn 4/2025
|
1 241,61 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Torreol s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/148
|
ŠJ plyn 4/2025
|
541,37 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Torreol s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/147
|
URBIS 2Q.2025
|
70,47 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/146
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/145
|
spojka, konektor
|
109,52 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/143
|
ŠJ potraviny
|
1 588,59 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Frape catering a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/144
|
ŠJ potraviny
|
322,51 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/142
|
SJ potraviny
|
46,75 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/141
|
SJ potraviny
|
731,95 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/140
|
prednášky II stupeň
|
176,00 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
MP Education, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/139
|
ŠJ potraviny
|
203,39 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/138
|
SJ potraviny
|
31,10 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/137
|
ŠJ vývoz fekálu
|
172,20 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/136
|
ŠJ čistiace a vybavenie
|
38,87 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/135
|
SJ potraviny
|
468,35 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/134
|
hlasové služby
|
19,53 |
s DPH |
|
22.03.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/133
|
skrinky na mobil
|
1 251,00 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Daffer spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/130
|
SJ potraviny
|
288,94 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/131
|
SJ potraviny
|
980,87 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/132
|
ŠJ potraviny
|
385,18 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/129
|
ŠJ potarviny
|
388,49 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/128
|
SJ potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/127
|
ŠJ čistiace potreby
|
232,79 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
LUMAX s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/126
|
SJ potraviny
|
268,49 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/125
|
ŠJ vývoz fekálu
|
172,20 |
s DPH |
|
17.03.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/124
|
správa PC 03/2025
|
459,54 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/123
|
LVVK výcvik
|
5 550,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Tatra Invest s.r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/122
|
školenie
|
180,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Inštitút vzdelávania DRAST, s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/121
|
ŠJ potraviny
|
118,93 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/120
|
SJ potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/119
|
SJ potraviny
|
228,08 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/116
|
SJ potraviny
|
524,66 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/114
|
žalúzie 10 ks
|
430,00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Ľubomír Rusnák |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/113
|
spotreba vody
|
374,63 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/117
|
SJ potraviny
|
608,69 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/118
|
ŠJ potraviny
|
235,62 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/115
|
ŠJ potraviny
|
264,37 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/112
|
ŠJ potarviny
|
386,16 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/111
|
ŠJ potraviny
|
831,87 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/110
|
ŠJ potraviny
|
164,36 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/109
|
SJ potraviny
|
228,08 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/108
|
čerpanie SF
|
1 799,30 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Divadlo Nová scéna |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Rohože 12/2025
|
108,39 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/103
|
SJ potraviny
|
433,65 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/101
|
ŠJ potraviny
|
268,92 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/102
|
SJ potraviny
|
570,78 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/105
|
ZŠ oprava chodníka materiál
|
2 856,58 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Tomáš Salay FIF |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Energia 2/2025
|
1 184,26 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/106
|
ŠJ vývoz fekálu
|
172,20 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/100
|
ŠJ potraviny
|
196,20 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/99
|
ŠJ potraviny
|
1 593,08 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/98
|
ŠJ potraviny
|
338,38 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/97
|
SJ potraviny
|
23,33 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/92
|
správa PC 02/2025
|
441,42 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/90
|
ŠJ hlasové služby
|
18,66 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/91
|
hlasové služby
|
74,38 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/94
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/93
|
štátne znaky a zástava
|
305,10 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/95
|
ZŠ plyn 3/2025
|
1 241,61 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Torreol s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/96
|
ŠJ plyn 3/2025
|
541,37 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Torreol s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/89
|
ŠJ vývoz fekálu
|
172,20 |
s DPH |
|
25.02.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/88
|
VP tonery
|
172,30 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/86
|
Objednávame si u Vás servis kotolne a tepelného,čerpadla
|
516,60 |
s DPH |
O2025/1
|
24.02.2025 |
MB Tech s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/87
|
hlasové služby
|
24,62 |
s DPH |
|
22.02.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/85
|
čistiace potreby a hygienické potreby
|
39,68 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/84
|
ŠJ potraviny
|
1 245,18 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
Ovostyl s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/82
|
SJ potraviny
|
584,47 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Objednávka |
|
Objednávame si u Vás servis kotolne a tepelného,čerpadla v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.02.2025,vo výške 516,60 eur
|
516,60 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
MB Tech s. r. o. |
|
|
|
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/83
|
ŠJ vývoz fekálu
|
147,60 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/80
|
ŠJ potraviny
|
892,70 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/79
|
SJ potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/78
|
čistiace potreby a hygienické potreby
|
161,43 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
BRISTON s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/81
|
ŠJ potraviny
|
513,56 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/73
|
pero pre PC
|
56,58 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/72
|
ŠJ vývoz fekálu
|
147,60 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/71
|
SJ potraviny
|
228,08 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/74
|
VP tonery
|
66,42 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/75
|
VP preprava túlavé topánky
|
200,00 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Vojtech Korbelič |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/76
|
LVK školenie
|
549,00 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/77
|
čistiace potreby a hygienické potreby
|
310,36 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/70
|
ŠJ potarviny
|
352,54 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/69
|
SJ potraviny
|
800,25 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/68
|
SJ potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/67
|
ŠJ potarviny
|
627,76 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/66
|
SJ potraviny
|
751,14 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/65
|
SJ potraviny
|
582,30 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/64
|
spotreba vody
|
517,06 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/63
|
ŠJ potraviny
|
160,17 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/62
|
SJ potraviny
|
31,10 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/59
|
SJ potraviny
|
201,66 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/58
|
ŠJ potraviny
|
260,46 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/60
|
Rohože 1/2025
|
75,62 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/61
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/57
|
ŠJ potraviny
|
1 595,32 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/56
|
SJ potraviny
|
824,40 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/55
|
ŠJ potarviny
|
327,13 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/54
|
ŠJ potraviny
|
187,03 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Energia 1/2025
|
1 723,44 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/42
|
ŠJ potraviny
|
1 680,40 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Ovostyl s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/31
|
ŠJ vývoz fekálu
|
147,60 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/32
|
VP materiál
|
199,26 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
SOVA SK spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/33
|
ŠJ hlasové služby
|
18,66 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/34
|
hlasové služby
|
59,11 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/36
|
ZŠ plyn 2/2025
|
1 241,61 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Torreol s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/38
|
ŠJ plyn 2/2025
|
541,37 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Torreol s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/39
|
mikiny a tričká
|
93,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
School United s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/40
|
mikiny a tričká
|
191,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
School United s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Ubytovanie LVK inštruktori kuz
|
828,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
YETI s.r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/43
|
SJ potraviny
|
1 269,84 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/49
|
ŠJ čistiace potreby
|
246,91 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
LUMAX s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/44
|
ŠJ potraviny
|
273,23 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/51
|
ŠJ potraviny
|
659,26 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/50
|
SJ potraviny
|
37,32 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/52
|
ŠJ potraviny
|
1 068,47 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Frape catering a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/48
|
ŠJ potraviny
|
1 754,54 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/47
|
ŠJ potraviny
|
67,48 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/46
|
SJ potraviny
|
426,50 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/45
|
SJ potraviny
|
42,51 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Zmluva |
3/2025
|
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve platnej na obdobie 2021-2025
|
|
s DPH |
|
01.02.2025 |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/37
|
ŠJ plyn 1/2025
|
541,37 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Torreol s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/35
|
ZŠ plyn 1/2025
|
1 241,61 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Torreol s.r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/30
|
VP materiál
|
35,75 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Party Time Agency spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/29
|
doprava súťaž PK
|
90,00 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Ján Rigó |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/26
|
ŠJ vývoz fekálu
|
147,60 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/28
|
čistiace potreby a hygienické potreby
|
521,16 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Scandi s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/27
|
čistiace potreby a hygienické potreby
|
315,50 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/25
|
ZS kontrola ihriska
|
396,06 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
EKOTEC spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/22
|
spotreba vody
|
6,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/24
|
ZŠ servis kanalizácie
|
221,40 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Petr Mrázek |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/23
|
ŠJ vývoz fekálu
|
147,60 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/21
|
SJ potraviny
|
24,48 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/19
|
SJ potraviny
|
861,02 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/18
|
SJ potraviny
|
596,20 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/17
|
ŠJ čistiace
|
698,64 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/16
|
ŠJ potraviny
|
646,49 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/15
|
hlasové služby
|
19,47 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/20
|
ŠJ potraviny
|
183,54 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/13
|
VEMA 2025
|
398,77 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/14
|
ŠJ vývoz fekálu
|
147,60 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/12
|
ŠJ potraviny
|
94,76 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/11
|
spotreba vody
|
109,91 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/10
|
SJ potraviny
|
63,52 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/9
|
ŠJ potraviny
|
268,92 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8
|
správa PC 01/2025
|
464,79 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/7
|
SJ potraviny
|
1 002,77 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/6
|
SJ potraviny
|
662,48 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/4
|
čistiace potreby a hygienické potreby
|
79,89 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/3
|
ŠJ potraviny
|
612,75 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/5
|
SJ potraviny
|
24,48 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Edupage 2025
|
309,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1
|
URBIS 1Q.2025
|
68,56 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
MADE spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
17.03.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve platnej na obdobie 2021-2025
|
|
s DPH |
|
31.12.2024 |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
Základná organizácia OZPŠaV pri ZŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
Zmluva |
1/2025
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2009 o vykonávaní správy a servisu počítačovej siete
|
256,29 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
O.K. pc servis, s.r.o. |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
02.12.2024 |
|
Objednávka |
1
|
Objednávame si maľby a nátery Telocvične v Základnej škole s nástupom od 07.07.2025 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.11.2024
|
0,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Ladislav Szitási SZITA |
Základná škola Kráľová pri Senci |
|
|
09.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2024/484
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/478
|
ŠJ potraviny
|
373,09 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/472
|
ŠJ potraviny
|
468,66 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/473
|
násobilka na každú lavicu
|
180,40 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/474
|
kontrola a oprava požiaronotechnických zariadení
|
420,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZAHASTOM, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/475
|
ŠJ potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ALICA - Alica Benická s. r. o |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/476
|
ŠJ potraviny
|
855,84 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Frape catering a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/477
|
SJ potraviny
|
310,25 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/479
|
ŠJ potraviny
|
858,20 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/480
|
ŠJ potraviny
|
362,70 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/481
|
ŠJ potraviny
|
955,58 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/482
|
SJ potraviny
|
128,89 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/483
|
ŠJ hygienické
|
10,32 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
LUMAX s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/471
|
Etika učebnice
|
458,15 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/470
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/469
|
tonery
|
148,20 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/468
|
hlasové služby
|
19,42 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/467
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/466
|
BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
Ján Šlachtič |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/465
|
ŠJ hygienické
|
74,04 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
LUMAX s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/464
|
SJ potraviny
|
42,15 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/463
|
SJ potraviny
|
263,02 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/462
|
Rohože 10/2024
|
98,96 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/461
|
ŠJ potraviny
|
496,92 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/456
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/458
|
hygienické potreby
|
407,59 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Scandi s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/457
|
inštalačné práce - výmena ele bojlera
|
456,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
DEKA therm s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/460
|
Skirnky 9 trieda
|
139,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Daffer spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/459
|
VP papier
|
350,10 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Pretože TRIPSY s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/513
|
monitor
|
235,52 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/455
|
tonery
|
248,40 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/454
|
ŠJ potraviny
|
367,44 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/453
|
SJ potraviny
|
320,90 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/452
|
SJ potraviny
|
228,81 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/451
|
ŠJ potraviny
|
171,90 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/450
|
ŠJ potraviny
|
811,37 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/449
|
ŠJ potraviny
|
98,86 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/448
|
ŠJ potraviny
|
572,02 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/447
|
spotreba vody
|
403,85 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/446
|
SJ potraviny
|
30,16 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/445
|
škola v prírode
|
185,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
CK ANDROMEDA s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/444
|
ŠJ potraviny
|
430,13 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/442
|
Energia 9/2024
|
1 717,09 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/443
|
SJ potraviny
|
392,39 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/439
|
ŠJ potraviny
|
125,40 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/438
|
ŠJ plyn 10/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/437
|
ZŠ plyn 10/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/440
|
ŠJ potraviny
|
2 376,97 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/441
|
ŠJ potraviny
|
1 921,29 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/428
|
ŠJ potraviny
|
641,88 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/420
|
regenerácia pracovnej sily zo SF
|
356,13 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Miroslav Svoboda |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/422
|
poradenstvo pri VO elektina a plyn
|
1 878,61 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Mgr. Martin Lobotka |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/423
|
upratovanie stará budova
|
1 429,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Jorki s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/424
|
pracovne zošity
|
275,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/425
|
učebnice 1. stupeň šlabikár
|
159,72 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/426
|
SJ potraviny
|
130,56 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/427
|
ŠJ potraviny
|
433,55 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Zmluva |
6/2024
|
Dodávka elektriny
|
0,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/429
|
hlasové služby
|
50,40 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/430
|
ŠJ hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/431
|
VEMA poskytovanie služieb VL
|
18,48 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/432
|
pracovné zošity
|
112,20 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
LiberaTerra s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/433
|
Sprava PC 10/2024
|
431,96 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/434
|
SJ potraviny
|
22,86 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/435
|
ŠJ potraviny
|
1 139,39 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/436
|
SJ potraviny
|
516,71 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/421
|
URBIS licencia 4.Q.2024
|
68,56 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
MADE spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/419
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/418
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/417
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/416
|
tonery
|
508,80 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
SOVA SK spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/415
|
ŠJ potraviny
|
2 428,75 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
OVOCIT s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/409
|
SJ potraviny
|
86,23 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/410
|
učebné pomôcky elektrické stavebnice
|
282,80 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Internet Mall Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/411
|
ŠJ potraviny
|
732,55 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/412
|
ŠJ potraviny
|
502,97 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/414
|
ŠJ potraviny
|
645,52 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/413
|
ŠJ potraviny
|
46,75 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/405
|
učebnice 2. stupeň
|
198,00 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/404
|
žiacka knižka
|
83,60 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
ŠEVT a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/403
|
klávesnica a myš 9 ks
|
136,94 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/406
|
učebnice 1. stupeňvlastivedná mapa
|
36,96 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/407
|
učebnice 2. stupeň
|
315,97 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/408
|
ŠJ hygienické
|
159,60 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
LUMAX s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/402
|
hlasové služby
|
20,27 |
s DPH |
|
22.09.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/401
|
Rohože 9/2024
|
51,77 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/400
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/399
|
SJ potraviny
|
402,34 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/398
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
Petr Mrázek |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/397
|
ŠJ potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
Alena Vaculová - SLOVEX |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/396
|
pracovné zošity
|
64,20 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
LiberaTerra s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/395
|
SJ potraviny
|
470,86 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/394
|
AJ pracovné zošity
|
830,49 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/393
|
Sprava PC 9/2024
|
374,33 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/389
|
učebnice 2. stupeň
|
5 143,70 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/388
|
ŠJ potraviny
|
594,21 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/392
|
spotreba vody
|
349,21 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/390
|
učebnice 2. stupeň
|
127,40 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/391
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/387
|
SJ potraviny
|
31,15 |
s DPH |
|
15.09.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/386
|
SJ potraviny
|
197,99 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/384
|
hygienické potreby
|
240,94 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
Scandi s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/385
|
čistiace potreby
|
79,09 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/383
|
AJ pracovné zošity
|
567,05 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/382
|
SJ potraviny
|
336,60 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/381
|
SJ potraviny
|
28,04 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/380
|
NJ pracovné zošity
|
134,72 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/379
|
španielčina učebnice
|
71,80 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/378
|
ŠJ potraviny5,5
|
788,94 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/375
|
Energia 8/2024
|
810,24 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/377
|
ŠJ potraviny
|
725,05 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/376
|
školenie
|
98,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Kantorka, n. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/374
|
slovenský jazyk pracovná učebnica
|
637,56 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/373
|
učebnice 1. stupeň
|
5 216,86 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/372
|
čítanka pre 2.
|
364,32 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/371
|
licencie pre 1.stupreň
|
351,12 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/370
|
ŠJ čistiace
|
390,72 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/369
|
ŠJ potraviny
|
183,36 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/368
|
slovenský jazyk pre 4 ročník licencia
|
31,92 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/367
|
ZŠ plyn 9/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/366
|
ŠJ plyn 9/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/365
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/364
|
knihy Beny ide na výcvik
|
127,60 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Exciter s.r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/363
|
hlasové služby
|
47,35 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/362
|
ŠJ hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/361
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/359
|
čistiace prostriedky
|
121,00 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
Lindha a.s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/360
|
španielčina učebnice
|
604,80 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/358
|
ŠJ čistiace a oprava umývačky
|
921,60 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/357
|
ŠJ potraviny
|
555,66 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/356
|
ŠJ potraviny
|
413,63 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/355
|
ŠJ potraviny
|
215,70 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/354
|
ŠJ potraviny
|
853,16 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/353
|
ŠJ potraviny
|
1 438,80 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
UNIQUE SR s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/352
|
ŠJ hygienické
|
250,84 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
LUMAX s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Zmluva |
4/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_262
|
0,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
10.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/351
|
regenerácia pracovnej sily zo SF
|
995,62 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Miroslav Svoboda |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/350
|
hlasové služby
|
19,00 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/349
|
aSc Dochádzka
|
120,00 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/348
|
Sprava PC 8/2024
|
401,72 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
Torreol, s. r. o. |
|
|
|
10.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/347
|
spotreba vody
|
232,32 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/346
|
ZŠ plyn 8/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/345
|
ŠJ plyn 8/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/344
|
Energia 7/2024
|
747,95 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/339
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/341
|
montáža a demontáž tabule
|
255,50 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/340
|
Ínteraktívny panel, tabula magneitcká
|
4 082,40 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/342
|
Ínteraktívny panel, tabula magneitcká
|
4 082,40 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/343
|
ŠJ hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/338
|
ŠJ potraviny
|
39,07 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/337
|
Sprava PC 7/2024
|
458,96 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/336
|
Rohože 7/2024
|
81,71 |
s DPH |
|
25.07.2024 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/335
|
Hygienické potreby
|
776,36 |
s DPH |
|
25.07.2024 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/334
|
Hygienické potreby
|
22,80 |
s DPH |
|
25.07.2024 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/333
|
ŠJ malovanie
|
453,36 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
Ladislav Szitási SZITA |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/332
|
Slovné druhy pre ZŠ I
|
446,90 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
MediaDIDA s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/331
|
vybavenie mala jazyková učebnňa
|
1 255,63 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
MY DVA Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/330
|
servis alarmu
|
336,16 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
ALLPRO TECHNOLOGY s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/329
|
hlasové služby
|
19,31 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/328
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/327
|
SJ potraviny
|
22,68 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/326
|
SJ potraviny
|
7,79 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/325
|
ŠJ malovanie
|
2 605,15 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Ladislav Szitási SZITA |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/324
|
ŠJ potraviny
|
112,94 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
OVOCIT s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/322
|
SJ potraviny
|
6,23 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/323
|
tonery
|
46,10 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
Ledum Kamara SK s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/321
|
VEMA poskytovanie služieb VL
|
19,67 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/320
|
Energia 6/2024
|
1 473,54 |
s DPH |
|
07.07.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/319
|
ŠJ plyn 7/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/318
|
ZŠ plyn 7/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/317
|
ŠJ potraviny
|
348,07 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/316
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/315
|
ŠJ hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/314
|
URBIS licencia 3.Q.2024
|
68,56 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
MADE spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/313
|
SJ potraviny
|
221,40 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/311
|
ŠJ potraviny
|
1 202,36 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/312
|
údržba areálu
|
160,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
Juraj Kardoš - JurKa |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/309
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/304
|
škola v prírode
|
186,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
CK ANDROMEDA s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/306
|
ŠJ potraviny
|
168,78 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/305
|
ŠJ potraviny
|
36,24 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/307
|
reorganizácia PC učebne
|
600,00 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/308
|
Rohože 6/2024
|
98,96 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/303
|
údržba kosačky
|
66,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/302
|
údržba areálu
|
1 080,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Juraj Kardoš - JurKa |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/301
|
škola v prírode
|
4 200,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
CK ANDROMEDA s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/300
|
ŠJ potraviny
|
470,76 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/299
|
ŠJ potraviny
|
253,40 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/298
|
ŠJ potraviny
|
83,01 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/272
|
hlasové služby
|
19,90 |
s DPH |
|
22.06.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/297
|
čistiace stroje
|
3 137,00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Lindha a.s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/296
|
škola v prírode
|
100,00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
WACHUMBA ck. s.r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/295
|
ŠJ potraviny
|
509,14 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/291
|
ŠJ potraviny
|
902,23 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/290
|
ŠJ potraviny
|
152,33 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/289
|
ŠJ potraviny
|
157,69 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/292
|
ŠJ potraviny
|
290,41 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/294
|
vysvedčenia
|
457,80 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
ŠEVT a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/293
|
SJ potraviny
|
65,42 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/288
|
ŠJ overenie váh
|
39,00 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
Slovenská legálna merológia, n. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/287
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/286
|
ŠJ potraviny
|
377,37 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/285
|
ŠJ potraviny
|
34,97 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/283
|
ŠJ potraviny
|
470,46 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/282
|
SJ potraviny
|
113,72 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/281
|
ŠJ potraviny
|
470,46 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Frape catering a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/278
|
ŠJ potraviny
|
881,98 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/275
|
spotreba vody
|
470,42 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/277
|
ŠJ potraviny
|
671,41 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/276
|
ŠJ potraviny
|
177,47 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/279
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
589,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/280
|
ŠJ potraviny
|
868,92 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/284
|
ŠJ potraviny
|
892,91 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/274
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/273
|
monitorovacia správa - prjket úspech ako motivácia
|
360,00 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
VT Project Consulting s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/265
|
Energia 5/2024
|
1 581,06 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/266
|
ŠJ potraviny
|
647,58 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
UNIQUE SR s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/267
|
ŠJ potraviny
|
342,56 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/268
|
Deň detí atrakcie
|
260,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Michal Srnka |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/269
|
ŠJ potraviny
|
641,33 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/270
|
Sprava PC 6/2024
|
430,43 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/271
|
bateria do netobook
|
52,20 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/264
|
ŠJ potraviny
|
373,01 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/263
|
ŠJ potraviny
|
152,08 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/262
|
ŠJ plyn 6/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/261
|
ZŠ plyn 6/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/260
|
hygienické potreby
|
267,94 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
BRISTON s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/259
|
hygienické potreby
|
357,17 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Scandi s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/256
|
ŠJ hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/257
|
hlasové služby
|
69,66 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/258
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.06.2024 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/255
|
SJ potraviny
|
31,15 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/254
|
ŠJ potraviny
|
1 209,45 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/253
|
ŠJ potraviny
|
236,44 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/252
|
ŠJ potraviny
|
1 262,81 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
OVOCIT s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/251
|
ŠJ potraviny
|
2 962,11 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/250
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/246
|
SJ potraviny
|
24,93 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/244
|
SJ potraviny
|
23,36 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/245
|
ŠJ potraviny
|
519,20 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/249
|
SJ potraviny
|
24,93 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/247
|
SJ potraviny
|
38,42 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/248
|
ŠJ potraviny
|
182,45 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/243
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/242
|
ŠJ potraviny
|
339,60 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/241
|
hygienické potreby
|
386,57 |
s DPH |
|
27.05.2024 |
Scandi s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/238
|
hlasové služby
|
19,55 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/237
|
Sprava PC 5/2024
|
465,96 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/240
|
ŠJ potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/239
|
Rohože 5/2024
|
86,04 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/236
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/235
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/234
|
pracovné zošity
|
2 106,18 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
LiberaTerra s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/230
|
ŠJ potraviny
|
935,29 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/229
|
ŠJ potraviny
|
795,88 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/231
|
ŠJ potraviny
|
938,56 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/232
|
ŠJ potraviny
|
1 136,70 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/233
|
ŠJ potraviny
|
943,06 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/228
|
ŠJ potraviny
|
759,28 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/227
|
ŠJ čistiace
|
37,92 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/226
|
ŠJ potraviny
|
776,34 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Frape catering a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/225
|
hlasové služby
|
52,07 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/224
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
276,00 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/223
|
spotreba vody
|
466,09 |
s DPH |
|
11.05.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/222
|
ŠJ potraviny
|
148,97 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/221
|
ŠJ potraviny
|
335,04 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/220
|
ŠJ potraviny
|
1 310,72 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/219
|
čítanka 1. ročník
|
228,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/218
|
ŠJ plyn 5/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/217
|
ZŠ plyn 5/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Rohože 4/2024
|
98,96 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Hygienické potreby
|
836,01 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/214
|
divadelné predstavenie Čert a Káča
|
517,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Slovenské národné divadlo |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/213
|
školenie
|
1 400,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
PMS FOOD s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/212
|
červená stolička 10ks
|
105,66 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
FREVER TRADE s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/211
|
ŠJ potraviny
|
709,91 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/210
|
ŠJ potraviny
|
410,30 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/209
|
ŠJ potraviny
|
259,64 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/208
|
SJ potraviny
|
27,67 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/207
|
Energia 4/2024
|
1 795,85 |
s DPH |
|
05.05.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/206
|
ŠJ čistiace
|
100,56 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/204
|
ŠJ hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/203
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/205
|
hlasové služby
|
50,52 |
s DPH |
|
01.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/202
|
ŠJ potraviny
|
1 266,59 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
OVOCIT s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/201
|
SJ potraviny
|
30,73 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/200
|
autobusová doprava
|
100,01 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
VanLife s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/199
|
ŠJ potraviny
|
725,20 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/198
|
ŠJ potraviny
|
350,54 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/197
|
ŠJ potraviny
|
163,21 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/196
|
ŠJ potraviny
|
1 541,82 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
UNIQUE SR s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/195
|
ŠJ potraviny
|
1 966,86 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/194
|
ŠJ potraviny
|
1 025,94 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/193
|
ŠJ potraviny
|
616,50 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/192
|
SJ potraviny
|
66,61 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/188
|
NIVAM kancel. potreby
|
233,40 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Pretože TRIPSY s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/186
|
lavice a skrinky
|
740,38 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
MY DVA Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/187
|
hygienické potreby
|
428,59 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Scandi s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/185
|
ANJ učebnice
|
491,27 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/189
|
hygienické potreby
|
106,81 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
ROIN s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/190
|
autobusová doprava futbl. trunaj II.
|
130,00 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Ján Rigó |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/191
|
SJ potraviny
|
7,12 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/183
|
interaktivne encyklopedie
|
239,40 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
IWB s.r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/182
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
276,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/184
|
ŠJ potraviny
|
194,94 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Darovanie 15 ks lavíc a 24 stoličiek
|
39,00 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Základná škola Pavla Marcelyho |
|
|
|
10.09.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/181
|
hlasové služby
|
20,11 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/180
|
ŠJ potraviny
|
175,10 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/179
|
SJ potraviny
|
51,92 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/178
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
276,00 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/177
|
ŠJ potraviny
|
630,97 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/176
|
ŠJ potraviny
|
573,00 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/174
|
ŠJ potraviny
|
284,70 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/175
|
Energia 3/2024
|
89,90 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/172
|
optické myši
|
337,51 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/173
|
ŠJ potraviny
|
131,27 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/171
|
ŠJ potraviny
|
654,05 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/170
|
ŠJ potraviny
|
862,00 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/169
|
ŠJ potraviny
|
848,52 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/168
|
spotreba vody
|
419,92 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/167
|
aSc Dochádzka
|
299,00 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/159
|
Sprava PC 4/2024
|
453,92 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/154
|
SJ potraviny
|
102,86 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/155
|
ŠJ potraviny
|
797,55 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/156
|
ŠJ potraviny
|
204,41 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/157
|
ANJ učebnice
|
33,72 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/158
|
ANJ učebnice
|
442,30 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/166
|
Energia 3/2024
|
1 401,90 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/160
|
školenie občerstvenie
|
192,50 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
iclean, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/161
|
oprava kosačky
|
316,95 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Martin Kubovčák - S.O.M.M. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/162
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
276,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/163
|
ZŠ plyn 4/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/164
|
ŠJ plyn 4/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/165
|
VEMA poskytovanie služieb VL
|
25,94 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/153
|
ŠJ potraviny
|
723,89 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/152
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Petr Mrázek |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/149
|
ŠJ potraviny
|
213,52 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/151
|
ŠJ potraviny
|
74,28 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/150
|
ŠJ potraviny
|
656,15 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/147
|
URBIS licencia 2.Q.2024
|
68,56 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
MADE spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/148
|
Šj program licencia
|
57,60 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
SOFT-GL s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/144
|
ŠJ hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/146
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/145
|
hlasové služby
|
57,43 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/143
|
ŠJ potraviny
|
735,60 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/142
|
SJ potraviny
|
52,35 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/141
|
ŠJ potraviny
|
297,90 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
OVOCIT s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/140
|
ŠJ potraviny
|
216,89 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/139
|
ŠJ čistenie kanalizácie
|
276,00 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/138
|
ŠJ potraviny
|
138,71 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/137
|
ŠJ potraviny
|
356,32 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/136
|
SJ potraviny
|
34,27 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/135
|
hlasové služby
|
19,57 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/131
|
ŠJ hygienické
|
156,26 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
LUMAX s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/129
|
ŠJ potraviny
|
491,79 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/130
|
ŠJ potraviny
|
802,44 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/132
|
ŠJ potraviny
|
179,81 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/133
|
ŠJ čistiace
|
517,20 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/134
|
ŠJ potraviny
|
1 115,23 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
UNIQUE SR s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/128
|
SJ potraviny
|
28,04 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/127
|
ŠJ potraviny
|
1 791,41 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
Frape catering a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/126
|
ŠJ potraviny
|
161,77 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/125
|
ŠJ potraviny
|
791,30 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/124
|
ŠJ potraviny
|
273,66 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/123
|
VP pomôcky
|
199,50 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Juvenia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/122
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
138,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/115
|
ŠJ potraviny
|
914,83 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/110
|
NJ ucebnice
|
431,88 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/111
|
ŠJ čistiace
|
551,76 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/113
|
ŠJ potraviny
|
1 318,09 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/114
|
ŠJ potraviny
|
736,81 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/112
|
ŠJ potraviny
|
160,12 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/116
|
ŠJ potraviny
|
995,87 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/118
|
ŠJ potraviny
|
831,45 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
OVOCIT s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/119
|
ŠJ potraviny
|
283,80 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/117
|
ŠJ potraviny
|
932,60 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/120
|
ŠJ potraviny
|
1 235,17 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Sprava PC 3/2024
|
490,73 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/106
|
LVK
|
6 300,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Tatra Invest s.r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/104
|
ŠJ plyn 3/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/105
|
ZŠ plyn 3/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/108
|
ŠJ potraviny
|
903,90 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/107
|
SJ potraviny
|
38,94 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/109
|
ŠJ potraviny
|
801,19 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/103
|
spotreba vody
|
378,07 |
s DPH |
|
09.03.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Rohože 2/2024
|
98,96 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Energia 2/2024
|
1 938,22 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/100
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
276,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/98
|
ŠJ hlasové služby
|
18,20 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/97
|
hlasové služby
|
49,63 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/99
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/96
|
SJ potraviny
|
46,73 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/95
|
ŠJ potraviny
|
194,22 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/94
|
ŠJ potraviny
|
293,10 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/93
|
ŠJ potraviny
|
36,08 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/92
|
ŠJ potraviny
|
155,25 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/91
|
optické myši
|
83,52 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/90
|
ŠJ potraviny
|
391,63 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/89
|
ŠJ potraviny
|
263,21 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/85
|
ŠJ potraviny
|
401,92 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/84
|
ŠJ potraviny
|
74,66 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/88
|
ŠJ hlasové služby
|
74,21 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/86
|
ŠJ potraviny
|
439,96 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/87
|
ŠJ potraviny
|
177,97 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/83
|
tonery
|
144,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/82
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
276,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/81
|
publikácia Triedny učiteľ
|
17,40 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
EDUTYP |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Rohože 1/2024
|
69,02 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Lindstrom s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/79
|
ŠJ potraviny
|
463,07 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/77
|
ŠJ potraviny
|
503,10 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/76
|
SJ potraviny
|
133,28 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/78
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
276,00 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/75
|
ŠJ potraviny
|
157,37 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/74
|
pogram VEMA doplnenie
|
69,60 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/73
|
tonery
|
326,40 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
SOVA SK spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/72
|
ŠJ potraviny
|
1 169,18 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/71
|
ŠJ potraviny
|
1 162,51 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Frape catering a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/70
|
ŠJ potraviny
|
533,33 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/69
|
ŠJ potraviny
|
576,02 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Frape catering a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/68
|
ŠJ potraviny
|
330,03 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/67
|
ŠJ potraviny
|
538,61 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/66
|
spotreba vody
|
412,70 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/62
|
ŠJ potraviny
|
258,47 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/59
|
ŠJ školenie
|
568,80 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/61
|
ŠJ potraviny
|
674,40 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/60
|
Sprava PC 2/2024
|
437,51 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/63
|
ŠJ potraviny
|
457,74 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/65
|
ŠJ potraviny
|
223,19 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/64
|
ŠJ potraviny
|
210,39 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Energia 1/2024
|
1 925,48 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
ZSE Energia a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/57
|
ŠJ potraviny
|
565,99 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/54
|
hygienické potreby
|
259,80 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Scandi s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/52
|
ŠJ plyn 2/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/53
|
ZŠ plyn 2/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/55
|
projketor 2ks
|
940,01 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/56
|
výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Safety@Work s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/51
|
ŠJ potraviny
|
1 079,88 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Mäsovýroba Pata s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/50
|
SJ potraviny
|
30,48 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/49
|
ŠJ potraviny
|
2 238,94 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/48
|
ŠJ potraviny
|
860,77 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/47
|
SJ potraviny
|
5,49 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/46
|
ŠJ potraviny
|
678,49 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
OVOCIT s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/43
|
servisná údržba kotla
|
239,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Ing. Eduard Kubík |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/45
|
ŠJ potraviny
|
658,18 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/44
|
ŠJ hygienické
|
93,88 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
LUMAX s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/42
|
ŠJ čistiace
|
18,96 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/41
|
ŠJ plyn 1/2024
|
896,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/40
|
ZŠ plyn 1/2024
|
1 838,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/39
|
ŠJ potraviny
|
741,73 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/38
|
ŠJ potraviny
|
445,96 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/37
|
ŠJ potraviny
|
827,98 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/36
|
ŠJ potraviny
|
778,61 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/35
|
ŠJ potraviny
|
177,41 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/27
|
externá mechanika
|
136,50 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/30
|
ŠJ potraviny
|
177,98 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Hygienické potreby
|
391,36 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/29
|
poplatok za vystavenie faktúr
|
15,00 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/34
|
ŠJ čistiace
|
122,25 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/31
|
ŠJ potraviny
|
600,62 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/32
|
SJ potraviny
|
35,16 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/33
|
ŠJ potraviny
|
1 267,14 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
UNIQUE SR s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/26
|
hlasové služby
|
19,27 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/25
|
ŠJ inventar
|
129,95 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/24
|
voda
|
360,76 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/10
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
276,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/23
|
ŠJ potraviny
|
875,14 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/22
|
ŠJ potraviny
|
914,71 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/21
|
ŠJ potraviny
|
28,04 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
STANISLAV s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/20
|
ŠJ potraviny
|
967,94 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/19
|
ŠJ potraviny
|
382,55 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/18
|
ŠJ potraviny
|
510,10 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/17
|
ŠJ potraviny
|
904,91 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/16
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
216,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Petr Mrázek |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Edupage modul pre školy
|
288,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/14
|
ŠKD kontrola ihrísik
|
386,40 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
EKOTEC spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Hygienické potreby
|
934,52 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
PAPERA s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/12
|
ŠJ potraviny
|
162,89 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/618
|
ŠJ plyn 2023 vúčtovanie
|
-4 418,22 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/11
|
ŠJ potraviny
|
330,53 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/617
|
ZŠ plyn 2023 vúčtovanie
|
-25 662,94 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/9
|
Sprava PC 1/2024
|
468,98 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/8
|
ŠJ potraviny
|
151,76 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/5
|
ŠJ potraviny
|
224,30 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Food Factory Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/7
|
ŠJ potraviny
|
246,93 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/6
|
WEMA licencia 2024
|
354,24 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Seyfor Slovensko a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/4
|
ŠJ potraviny
|
183,66 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/3
|
ŠJ potraviny
|
459,42 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2
|
kop.papier
|
239,40 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
Pretože TRIPSY s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/1
|
URBIS licencia 1.Q.2024
|
62,04 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
MADE spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Zmluva |
|
o prenajme softveru ZS a licencna zmluva
|
|
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
Faktúra |
|
rok 2023
|
|
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
Zmluva |
37/2023
|
GDPR
|
|
s DPH |
|
01.12.2023 |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
Zmluva |
|
Nivam zmluva o vzajomnej spolupraci
|
|
s DPH |
|
30.08.2023 |
|
|
|
|
04.09.2023 |
|
Zmluva |
|
prenajom kopirovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
01.06.2023 |
|
|
|
|
03.08.2023 |
|
Faktúra |
zoznam
|
dosle faktury za rok 2022
|
|
s DPH |
|
16.02.2023 |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
Zmluva |
01/2009
|
O.K.pc servis, s.r.o dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
20.06.2022 |
|
|
|
|
04.07.2022 |
|
Zmluva |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
Zmluva |
|
zskralovaprisenci
|
|
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
Zmluva |
|
SSE
|
|
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
Zmluva |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
Zmluva |
|
SPP
|
|
s DPH |
|
01.03.2022 |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
Faktúra |
|
zskralovaprisenci
|
|
s DPH |
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
Zmluva |
|
združená dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
04.12.2021 |
|
|
|
|
22.11.2022 |
|
Zmluva |
|
zskralovaprisenci
|
|
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
Zmluva |
|
zskralovaprisenci
|
|
s DPH |
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
Zmluva |
|
zskralovaprisenci
|
|
s DPH |
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
Zmluva |
1/2019
|
Licenčná zmluva - Urbis
|
|
s DPH |
|
12.07.2019 |
MADE spol. s r. o. |
|
|
|
11.09.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva DDS
|
|
s DPH |
|
25.04.2019 |
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
362018
|
prevod réžie na príjm.účet
|
793,73 |
s DPH |
interný doklad
|
14.06.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2380315774
|
dobrá voda
|
40,56 |
s DPH |
telefonicky
|
14.06.2018 |
LYRECO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018003731
|
potraviny
|
155,84 |
s DPH |
telefonicky
|
13.06.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181312849
|
učebné pomôcky
|
283,00 |
s DPH |
e-mail
|
12.06.2018 |
STIEFEL Eurcart s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018003692
|
potraviny
|
461,57 |
s DPH |
e-mailom
|
12.06.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001946
|
potraviny
|
133,77 |
s DPH |
telefoníicky
|
11.06.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180101568
|
potraviny
|
257,69 |
s DPH |
telefonicky
|
08.06.2018 |
JaB Unique |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001889
|
potraviny
|
47,15 |
s DPH |
telefonicky
|
07.06.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
10180862
|
toner
|
67,50 |
s DPH |
telefonicky
|
06.06.2018 |
SOVA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001874
|
potraviny
|
157,64 |
s DPH |
telefonicky
|
05.06.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018117
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
telefonicky
|
04.06.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
352018
|
jednotný prídel do SF
|
382,15 |
s DPH |
int.dokl. PAM
|
04.06.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
332018
|
stravovanie / réžia
|
62,04 |
s DPH |
int.dokl.ŠJ
|
02.06.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
342018
|
príspevok na záv. stravovanie
|
206,80 |
s DPH |
int.dokl. ŠJ
|
02.06.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
322018
|
stravovanie
|
615,23 |
s DPH |
int.doklad ŠJ
|
02.06.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8210004558
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
18,20 |
s DPH |
zmluva
|
01.06.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8210004583
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
29,50 |
s DPH |
zluva
|
01.06.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
zmluva
|
01.06.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001843
|
potraviny
|
67,73 |
s DPH |
telefonicky
|
01.06.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
670818889
|
potraviny
|
1 295,97 |
s DPH |
telefonicky
|
31.05.2018 |
Mabonex |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
321181374
|
potraviny
|
440,69 |
s DPH |
telef.
|
31.05.2018 |
CITYFOOD |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018110
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
telefoniicky
|
30.05.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
20182888
|
potraviny
|
172,80 |
s DPH |
telefonicky
|
30.05.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
418001556
|
učebné pomôcky
|
79,90 |
s DPH |
e-mailom
|
30.05.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180100381
|
potraviny
|
146,69 |
s DPH |
telefoncky
|
30.05.2018 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
742018
|
potraviny
|
775,02 |
s DPH |
telefonicky
|
29.05.2018 |
OVOCIT |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1801203490
|
potraviny
|
142,76 |
s DPH |
telefonicky
|
29.05.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
850001811
|
potraviny
|
25,87 |
s DPH |
telefonicky
|
25.05.2018 |
BoniFructi |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18104049
|
potraviny
|
114,01 |
s DPH |
telefonicky
|
24.05.2018 |
DEMIFOOD |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180101435
|
potraviny
|
256,08 |
s DPH |
tedlefonicky
|
23.05.2018 |
JaB Unique |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18100
|
servis, údržba VT
|
179,24 |
s DPH |
zmluva
|
23.05.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1837317
|
nájom rohoží
|
34,04 |
s DPH |
zmluva
|
23.05.2018 |
Lindström |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8209596793
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
28,42 |
s DPH |
mobil/paušál
|
22.05.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180406
|
potraviny
|
173,00 |
s DPH |
telefonicky
|
22.05.2018 |
SLOVEX |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001691
|
potraviny
|
61,60 |
s DPH |
telefonicky
|
22.05.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018011542
|
čistiace potreby
|
532,65 |
s DPH |
telef
|
22.05.2018 |
PAPERA |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
312018
|
prevod réžie z potr.ú . na príjm.ú
|
685,44 |
s DPH |
int.doklad
|
18.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
36062243
|
prevod príjmu na zriaďovateľa
|
4 300,00 |
s DPH |
int doklad
|
18.05.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001624
|
potraviny
|
30,86 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2000031605
|
vodné , stočné
|
138,14 |
s DPH |
zmluva
|
16.05.2018 |
BVS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018003188
|
potraviny
|
408,46 |
s DPH |
telef
|
15.05.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18103740
|
potraviny
|
233,96 |
s DPH |
telef
|
15.05.2018 |
DEMIFOOD |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018098
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
telef.
|
15.05.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1802151
|
učebné pomôcky
|
166,10 |
s DPH |
email
|
14.05.2018 |
OXICO Ing.Strapec |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001588
|
potraviny
|
178,53 |
s DPH |
telef
|
14.05.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
218058
|
čistiace potreby
|
78,00 |
s DPH |
tejef.
|
14.05.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1191023292
|
potraviny
|
19,52 |
s DPH |
telef
|
11.05.2018 |
RAJO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
20182530
|
potraviny
|
299,88 |
s DPH |
telef
|
11.05.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1801202970
|
potraviny
|
297,90 |
s DPH |
telef
|
09.05.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001507
|
potraviny
|
114,62 |
s DPH |
telef
|
07.05.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18097
|
toner
|
32,92 |
s DPH |
|
06.05.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
30818
|
čistenie kanalizácie - bio
|
120,00 |
s DPH |
e-mail
|
04.05.2018 |
Peter Mrázek |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018002950
|
potraviny
|
400,43 |
s DPH |
telef
|
03.05.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001451
|
potraviny
|
92,74 |
s DPH |
telefonicky
|
02.05.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
282018
|
stravovanie
|
60,12 |
s DPH |
rozpkis ŠJ
|
02.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
292018
|
príspevok na záv.stravovanie
|
200,40 |
s DPH |
Š J rozpis
|
02.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
302018
|
mylná platba
|
300,00 |
s DPH |
int.doklad 872/18
|
02.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
272018
|
stravovanie
|
596,19 |
s DPH |
rozpis ŠJ
|
02.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8207997282
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
18,20 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18095
|
toner
|
46,01 |
s DPH |
telefonicky
|
01.05.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8207997316
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
29,50 |
s DPH |
|
01.05.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
262018
|
jednotný prídel do SF
|
370,40 |
s DPH |
S8-mzdy
|
01.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
HZ
|
01.05.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180100296
|
potraviny
|
87,42 |
s DPH |
e-mail
|
30.04.2018 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1182203145
|
tlačivá, všeobecné služby
|
126,76 |
s DPH |
e-mail
|
30.04.2018 |
ŠEVT |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
502018
|
potraviny
|
930,28 |
s DPH |
e-mail
|
29.04.2018 |
OVOCIT |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
670815098
|
potraviny
|
1 193,61 |
s DPH |
telefonicky
|
28.04.2018 |
Mabonex |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1191020164
|
potraviny
|
21,32 |
s DPH |
telef
|
27.04.2018 |
RAJO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1191020165
|
potraviny
|
59,84 |
s DPH |
telef
|
27.04.2018 |
RAJO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001391
|
potraviny
|
45,29 |
s DPH |
e-mail
|
27.04.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
850001571
|
potraviny
|
33,95 |
s DPH |
e-mail
|
26.04.2018 |
BoniFructi |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001364
|
potraviny
|
113,77 |
s DPH |
telef.
|
25.04.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1830213
|
čistenie rohoží
|
34,04 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Lindström |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
0202018
|
semináre, školenia
|
215,00 |
s DPH |
|
24.04.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18101350
|
potraviny
|
65,12 |
s DPH |
telef
|
24.04.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
03052018
|
školenie, seminár
|
48,00 |
s DPH |
e mail
|
24.04.2018 |
RVC |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018002748
|
potraviny
|
265,87 |
s DPH |
telef
|
24.04.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8207590595
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
28,44 |
s DPH |
stála
|
22.04.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
36062243
|
semináre, školenia
|
50,00 |
s DPH |
|
21.04.2018 |
BALANS poradňa zdravéhi vývinu |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1191018384
|
potraviny
|
66,89 |
s DPH |
telef
|
20.04.2018 |
RAJO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001280
|
potraviny
|
28,57 |
s DPH |
|
19.04.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180101091
|
potraviny
|
134,86 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
JaB Unique |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1803302
|
deratizácia
|
80,22 |
s DPH |
telef
|
18.04.2018 |
simondel |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1801202527
|
potraviny
|
176,69 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018083
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18088
|
ND- výpočtová technika
|
42,00 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
200031605
|
vodné , stočné
|
148,25 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
BVS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
20181993
|
potraviny
|
300,12 |
s DPH |
telef
|
17.04.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001249
|
potraviny
|
163,46 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18091
|
zobrazov.jednotka, reproduktor
|
174,11 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018320018
|
školenie, seminár
|
809,40 |
s DPH |
e-mailom
|
12.04.2018 |
Transpetrol a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001199
|
potraviny
|
45,74 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18102788
|
potraviny
|
171,29 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
DEMIFOOD |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
19042018
|
semináre, školenia
|
49,00 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
RVC |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
36062243
|
prevod príjmu na zriaďovateľa
|
3 500,00 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018084
|
servis, údržba VT
|
179,24 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2380306558
|
dobrá voda
|
40,56 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
LYRECO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1804000433
|
aktualizácia softvéru
|
39,24 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
SOFT-GL |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180100211
|
potraviny
|
132,30 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018002408
|
potraviny
|
251,21 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001161
|
potraviny
|
115,61 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
252018
|
prevod réžie na príjm.ú
|
750,89 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
212018
|
stravovanie
|
487,90 |
s DPH |
predpis šj
|
05.04.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1191014949
|
potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
RAJO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
222018
|
stravovanie/ réžia
|
49,20 |
s DPH |
predpis šj
|
05.04.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
232018
|
príspevok na záv. stravovanie
|
164,00 |
s DPH |
predpis šj
|
05.04.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1801202164
|
potraviny
|
147,23 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018051
|
doprava
|
18,00 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Stella Parcel |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
7459452212
|
dodávka elektriny
|
1 287,09 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
Západosl. energetika |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
20181705
|
potraviny
|
238,44 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001089
|
potraviny
|
117,72 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
|
01.04.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8205997930
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
29,50 |
s DPH |
|
01.04.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8205997910
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
01.04.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1821309
|
prenájom rohoží
|
48,07 |
s DPH |
e-mail
|
28.03.2018 |
Lindström |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
242018
|
mylná platba
|
3 550,00 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
202018
|
jednotný prídel do SF
|
316,38 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
192018
|
poplatky za vstup.lek.prehl.
|
20,00 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
670811117
|
potraviny
|
1 238,89 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Mabonex |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
201803
|
el.inštalácie
|
605,70 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
Strihovský rantišek |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181001010
|
potraviny
|
74,84 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
752018
|
potraviny
|
527,67 |
s DPH |
|
25.03.2018 |
SEGRY |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000972
|
potraviny
|
51,84 |
s DPH |
|
23.03.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018063
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
|
23.03.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8205595468
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
30,52 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000956
|
potraviny
|
37,59 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
850000999
|
potraviny
|
25,91 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
BoniFructi |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018001992
|
potraviny
|
640,42 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2000031605
|
vodné , stočné
|
139,26 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
BVS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000920
|
potraviny
|
213,81 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
20181469
|
potraviny
|
136,68 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2181439
|
lekárnička Gastro
|
95,83 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
VMBal |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180190
|
čistiace potreby
|
191,00 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
BRISTON |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
218034
|
čistiace potreby
|
165,60 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000874
|
potraviny
|
44,84 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180385
|
semináre, školenia
|
190,00 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
ANDRES |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018001865
|
potraviny
|
278,40 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
36062243
|
prevod príjmu na zriaďovateľa
|
3 550,00 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1191010218
|
potraviny
|
37,95 |
s DPH |
13
|
15.03.2018 |
RAJO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
21805766
|
učebné pomôcky
|
29,10 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
RABE Slovensko |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1711800221
|
potraviny
|
736,67 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
ag foods |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18070
|
servis, údržba VT
|
179,24 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018046
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000858
|
potraviny
|
121,98 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
201801003
|
učebné pomôcky
|
746,60 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
ORBIS PICTUS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
201801000
|
učebné pomôcky
|
1 069,30 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
ORBIS PICTUS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1801201751
|
potraviny
|
497,66 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180100715
|
potraviny
|
617,83 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
JaB Unique |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
720180125
|
aktualizácia softvéru
|
213,72 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
VEMA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
182018
|
prevod réžie /cedzí na príjem
|
779,45 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000830
|
potraviny
|
221,73 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18070037
|
učebné pomôcky
|
408,36 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Nerliano |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18101876
|
potraviny
|
344,41 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
DEMIFOOD |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18065
|
toner
|
60,67 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
172018
|
príspevok na soc.výpomoc
|
20,00 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
36062243
|
prevod na zriaďovateľa
|
450,00 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000764
|
potraviny
|
32,10 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
231803002
|
lyžiarsky výcvik
|
4 650,00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
T.C.T sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
142018
|
stravovanie
|
610,47 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
152018
|
stravovanie
|
61,56 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
132018
|
jednotný prídel do SF
|
370,28 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8204014574
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
29,50 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
122018
|
príspevok na soc.výpomoc
|
50,00 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8204014550
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
850000778
|
potraviny
|
36,70 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
BoniFructi |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000696
|
potraviny
|
28,31 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018005062
|
čistiace potreby
|
406,38 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
PAPERA |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
20180122
|
diadlo
|
272,50 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
Divadielko Nová scéna |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1191006794
|
potraviny
|
16,32 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
RAJO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018001549
|
potraviny
|
84,44 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
162018
|
príspevok na záv. stravovanie
|
205,20 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1814350
|
čistenie rohoží
|
34,04 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
Lindström |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1800587
|
potraviny
|
334,20 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
Delifood |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180100127
|
potraviny
|
74,25 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
542018
|
potraviny
|
871,98 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
SEGRY |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2000031605
|
vodné
|
137,02 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
BVS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000671
|
potraviny
|
95,99 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018005
|
oprava kotla
|
95,00 |
s DPH |
|
23.02.2018 |
Dalibor Dudík |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
843
|
prevod príjmu na zriaďovateľa
|
5 600,00 |
s DPH |
|
23.02.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
36062243
|
prevod príjmu na zriaďovateľa
|
5 600,00 |
s DPH |
|
23.02.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8203613827
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
31,79 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018001391
|
potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1117318
|
školenie, seminár
|
340,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Školy Senec |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
64
|
potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
66
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
31,79 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
846
|
školenie, seminár
|
340,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Školy Senec |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
181000618
|
potraviny
|
86,49 |
s DPH |
|
21.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
63
|
potraviny
|
86,49 |
s DPH |
|
21.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
845
|
poplatky za účet
|
3,50 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
844
|
poplatky za účet
|
25,00 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
181000601
|
potraviny
|
76,66 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
76,66 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
112018
|
poplatky za účet
|
3,50 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
102018
|
poplatky za účet
|
25,00 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018001320
|
potraviny
|
159,56 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
58
|
potraviny
|
159,56 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
218014
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018038
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
60
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
65
|
potraviny
|
233,64 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
20180770
|
potraviny
|
233,64 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
670807395
|
potraviny
|
759,37 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Mabonex |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180100480
|
potraviny
|
430,94 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
JaB Unique |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
51
|
potraviny
|
157,48 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
59
|
servis, údržba VT
|
179,24 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
18050
|
servis, údržba VT
|
179,24 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
430,94 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
JaB Unique |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
181000523
|
potraviny
|
157,48 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
49
|
toner
|
28,44 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
SOVA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
2018001163
|
potraviny
|
198,90 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
198,90 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
10180222
|
toner
|
28,44 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
SOVA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
131,81 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
181000499
|
potraviny
|
131,81 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
10180197
|
toner
|
283,50 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
SOVA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
48
|
toner
|
283,50 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
SOVA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
1800400087
|
učebné pomôcky
|
14,10 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
ORBIS PICTUS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
842
|
prevody medzi vl.účtami/ réžia cudí
|
665,21 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
92018
|
prevody medzi vl.účtami/ réžia cudí
|
665,21 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
44
|
dobrá voda
|
79,68 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
LYRECO |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
2380297569
|
dobrá voda
|
79,68 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
LYRECO |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
839
|
stravovanie
|
621,18 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
841
|
príspevok na záv. stravovanie
|
208,80 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
52
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
840
|
stravovanie
|
62,64 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
2018001067
|
potraviny
|
78,82 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
57
|
potraviny
|
78,82 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
72018
|
stravovanie
|
62,64 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000435
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
82018
|
príspevok na záv. stravovanie
|
208,80 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
62018
|
stravovanie
|
621,18 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000412
|
potraviny
|
94,67 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1801200898
|
potraviny
|
191,87 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
38
|
potraviny
|
191,87 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
94,67 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
8202043171
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
14,08 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8202043196
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
29,50 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
47
|
poplatky
|
15,19 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
46
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
poplatky
|
15,19 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
43
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
29,50 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
42
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
14,08 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
45
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
1 238,89 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Mabonex |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
39
|
potraviny
|
58,54 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
BoniFructi |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
670804268
|
potraviny
|
1 238,89 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Mabonex |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
36
|
potraviny
|
1 058,66 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
SEGRY |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
33
|
čistenie rohoží
|
34,04 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Lindström |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
1805873
|
čistenie rohoží
|
34,04 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Lindström |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
302018
|
potraviny
|
1 058,66 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
SEGRY |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
850000379
|
potraviny
|
58,54 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
BoniFructi |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
20018028
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
180,44 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
180100046
|
potraviny
|
180,44 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
30
|
potraviny
|
97,38 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
52018
|
jednotný prídel do SF
|
320,49 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
838
|
jednotný prídel do SF
|
320,49 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
20180489
|
potraviny
|
461,30 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
41800016
|
učebné pomôcky
|
492,80 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
35
|
učebné pomôcky
|
492,80 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
37
|
potraviny
|
461,30 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
2018000822
|
potraviny
|
97,38 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
181000324
|
potraviny
|
87,23 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1811200727
|
potraviny
|
383,15 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
29
|
potraviny
|
87,23 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
31
|
potraviny
|
383,15 |
s DPH |
|
29.01.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
32
|
ND- výpočtová technika
|
32,75 |
s DPH |
|
28.01.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
18037
|
ND- výpočtová technika
|
32,75 |
s DPH |
|
28.01.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
327,70 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
327,70 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
8032018
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
265,00 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
837
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
265,00 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
2018000748
|
potraviny
|
327,70 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
20108013
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
34
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
107,54 |
s DPH |
|
24.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
181000268
|
potraviny
|
107,54 |
s DPH |
|
24.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
27
|
potraviny
|
107,54 |
s DPH |
|
24.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
10180112
|
toner
|
81,00 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
SOVA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
23
|
toner
|
81,00 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
SOVA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
181000240
|
potraviny
|
220,48 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
220,48 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
28
|
potraviny
|
220,48 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
189,00 |
s DPH |
|
20.01.2018 |
Alica-výroba knedlí |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
24
|
aktualizácia softvéru
|
132,00 |
s DPH |
|
20.01.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
21
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
26,80 |
s DPH |
|
20.01.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
8201650524
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
26,80 |
s DPH |
|
20.01.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18025
|
aktualizácia softvéru
|
132,00 |
s DPH |
|
20.01.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
26
|
potraviny
|
189,00 |
s DPH |
|
20.01.2018 |
Alica-výroba knedlí |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
21
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
26,80 |
s DPH |
|
20.01.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
180096
|
potraviny
|
189,00 |
s DPH |
|
20.01.2018 |
Alica-výroba knedlí |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
20180278
|
potraviny
|
393,96 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
393,96 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
20
|
potraviny
|
393,96 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
Frape Catering |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
123,66 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
15
|
čistiace potreby
|
251,31 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
PAPERA |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
18010
|
servis, údržba VT
|
179,24 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
16
|
servis, údržba VT
|
179,24 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
2018001425
|
čistiace potreby
|
251,31 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
PAPERA |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
16
|
servis, údržba VT
|
179,24 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
O.K. pc servis |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
123,66 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
11000178
|
potraviny
|
123,66 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2018000505
|
potraviny
|
378,35 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
378,35 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
8032018
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
265,00 |
s DPH |
rozhodnutie OcÚ
|
16.01.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
378,35 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Bohuš Šesták |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
181000150
|
potraviny
|
68,44 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
68,44 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
17
|
potraviny
|
68,44 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
22
|
vodné , stočné
|
65,14 |
s DPH |
|
13.01.2018 |
BVS |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
117207743
|
vodné , stočné
|
65,14 |
s DPH |
|
13.01.2018 |
BVS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
835
|
prevod stravného na zriaďovateľa
|
3 000,00 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
36062243
|
prevod príjmu na zriaďovateľa
|
2 800,00 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
36062243
|
prevod stravného na zriaďovateľa
|
3 000,00 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
836
|
prevod príjmu na zriaďovateľa
|
2 800,00 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
32018
|
príspevok na záv. stravovanie
|
179,60 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
22018
|
stravovanie / réžia
|
53,88 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
12018
|
stravovanie
|
534,31 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
830
|
stravovanie
|
534,31 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
831
|
stravovanie / réžia
|
53,88 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
834
|
prevod na príjem/ réžia cudzí
|
592,62 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
833
|
príspevok na záv. stravovanie
|
179,60 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
831
|
stravovanie / réžia
|
53,88 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
830
|
stravovanie
|
534,31 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
836
|
prevod príjmu na zriaďovateľa
|
2 800,00 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
835
|
prevod stravného na zriaďovateľa
|
3 000,00 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
834
|
prevod na príjem/ réžia cudzí
|
592,62 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
833
|
príspevok na záv. stravovanie
|
179,60 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
42018
|
prevod na príjem/ réžia cudzí
|
592,62 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
47,74 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
181000093
|
potraviny
|
47,74 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
5
|
potraviny
|
47,74 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
11
|
čistiace potreby
|
76,20 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
142,84 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
459,40 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ag foods |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
277,15 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
277,15 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
11
|
čistiace potreby
|
76,20 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
459,40 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ag foods |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
181000053
|
potraviny
|
142,84 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1801200138
|
potraviny
|
277,15 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ATC - JR |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1711800002
|
potraviny
|
459,40 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ag foods |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
6
|
potraviny
|
142,84 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
218002
|
čistiace potreby
|
76,20 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
14
|
dodávka plynu
|
5 425,40 |
s DPH |
|
06.01.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
5 425,40 |
s DPH |
|
06.01.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
4
|
dodávka elektrny
|
1 287,09 |
s DPH |
|
04.01.2018 |
Západosl. energetika |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
7449803428
|
dodávka elektrny
|
1 287,09 |
s DPH |
|
04.01.2018 |
Západosl. energetika |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
4
|
dodávka elektrny
|
1 287,09 |
s DPH |
|
04.01.2018 |
Západosl. energetika |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
1
|
dodávka eletriny / 2017
|
769,33 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Západosl. energetika |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
1794887
|
čistenie rohoží
|
34,04 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Lindström |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1
|
dodávka eletriny / 2017
|
769,33 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Západosl. energetika |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
7170956661
|
dodávka eletriny / 2017
|
769,33 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Západosl. energetika |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
12
|
čistenie rohoží
|
34,04 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Lindström |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
12
|
čistenie rohoží
|
34,04 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Lindström |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
448
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
29,50 |
s DPH |
|
01.01.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
447
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
01.01.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
8200086764
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
29,50 |
s DPH |
|
01.01.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
8200086744
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
01.01.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
447
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
14,00 |
s DPH |
|
01.01.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
448
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
29,50 |
s DPH |
|
01.01.2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
117,48 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
117,48 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
824
|
prevod stravného z potr.ú . zriaďovateľovi
|
3 650,00 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
824
|
prevod stravného z potr.ú . zriaďovateľovi
|
3 650,00 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
Obecný úrad |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
170101044
|
potraviny
|
117,48 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
36062243
|
prevod stravného z potr.ú . zriaďovateľovi
|
3 650,00 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
Obecný úrad |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
171003535
|
potraviny
|
68,44 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
13
|
vodné , stočné
|
70,75 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
BVS |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
117194683
|
vodné , stočné
|
70,75 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
BVS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
13
|
vodné , stočné
|
70,75 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
BVS |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
50
|
potraviny
|
68,44 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Mäsovýroba PATA sro |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
781,41 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Mabonex |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
2
|
potraviny
|
781,41 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Mabonex |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
670741906
|
potraviny
|
781,41 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Mabonex |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
445
|
výmena svietidiel v triedach
|
3 451,97 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
ELSD |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
10170132
|
výmena svietidiel v triedach
|
3 451,97 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
ELSD |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
449
|
všeobecný materiál
|
40,24 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
PAPERA |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
449
|
všeobecný materiál
|
40,24 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
PAPERA |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
217027290
|
všeobecný materiál
|
40,24 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
PAPERA |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
822017
|
stravovanie/ odvod réžie
|
596,19 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
72017
|
prevod odmietnutej platby
|
822,68 |
s DPH |
|
28.01.2017 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3606224300
|
zdravotné poistenie
|
822,68 |
s DPH |
|
28.01.2017 |
Dôvera zdrav.poisťovňa |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
1 731,86 |
s DPH |
|
11.01.2017 |
Slov.plyn. priemysel |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
32017
|
príspevok na záv. stravovanie
|
153,60 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
42017
|
prevod réžie šj na príjem
|
536,48 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
12017
|
stravovanie
|
430,08 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
22017
|
stravovanie - réžia vl.prac.
|
42,24 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
1682839
|
čistenie rohoží
|
34,04 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
Lindström |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3792139695
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
41,49 |
s DPH |
|
02.01.2017 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
16021
|
potraviny
|
293,86 |
s DPH |
|
31.12.2016 |
PACKA Martin potraviny |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
7611438057
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
37,18 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
116194925
|
vodné , stočné
|
104,45 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
BVS |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
2016241
|
odvoz a likvid.odpadu, fekálií
|
24,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
11608273
|
montáž plyn.kotla, plyn.varidla
|
213,26 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
21613439
|
potraviny
|
1 122,40 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Bognár-Mäso |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
472016
|
jednotný prídel do SF
|
440,37 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
12015
|
stravovanie
|
294,56 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
Základná škola |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Zmluva |
|
zskralovaprisenci
|
|
s DPH |
|
01. Q 2022 |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
Zmluva |
2024/0009
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
marec 2024 |
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
Zmluva |
2024/0010
|
mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
marec 2024 |
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu/popl.z omeškania
|
17,36 |
s DPH |
|
|
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.01.2018
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
3792139671
|
telekomunikačné, poštovné poplatky
|
33,80 |
s DPH |
|
|
Slovak Telecom,a.s. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180100027
|
potraviny
|
775,27 |
s DPH |
|
|
JaB Unique |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
775,27 |
s DPH |
|
|
JaB Unique |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
90050, Kráľová pri Senci, Školská 190
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
775,27 |
s DPH |
|
|
JaB Unique |
|
|
|
25.05.2018 |