|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.01.2018 do: 31.01.2018
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
90050, Kráľová pri Senci, Školská 190
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
Základná škola
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
DF2024/513
|
monitor
|
235,52 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
O.K. pc servis s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/484
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/483
|
ŠJ hygienické
|
10,32 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
LUMAX s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/482
|
SJ potraviny
|
128,89 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/481
|
ŠJ potraviny
|
955,58 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ATC - JR, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/480
|
ŠJ potraviny
|
362,70 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/479
|
ŠJ potraviny
|
858,20 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/478
|
ŠJ potraviny
|
373,09 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Bohuš Šesták s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/477
|
SJ potraviny
|
310,25 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
DEÁK food s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/476
|
ŠJ potraviny
|
855,84 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Frape catering a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/475
|
ŠJ potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ALICA - Alica Benická s. r. o |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/474
|
kontrola a oprava požiaronotechnických zariadení
|
420,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZAHASTOM, s. r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/473
|
násobilka na každú lavicu
|
180,40 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/472
|
ŠJ potraviny
|
468,66 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ZDRAVÉ OVOCIE s. r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/471
|
Etika učebnice
|
458,15 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/470
|
ŠJ vývoz odpadových vôd
|
144,00 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
KANAL M.P.S. s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |