|
Faktúra |
180100046
|
potraviny
|
180,44 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180100296
|
potraviny
|
87,42 |
s DPH |
e-mail
|
30.04.2018 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
180100211
|
potraviny
|
132,30 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3
|
potraviny
|
117,48 |
s DPH |
|
31.12.2017 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
180100381
|
potraviny
|
146,69 |
s DPH |
telefoncky
|
30.05.2018 |
AGRAX s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF2024/371
|
licencie pre 1.stupreň
|
351,12 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/374
|
slovenský jazyk pracovná učebnica
|
637,56 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/368
|
slovenský jazyk pre 4 ročník licencia
|
31,92 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/425
|
učebnice 1. stupeň šlabikár
|
159,72 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/372
|
čítanka pre 2.
|
364,32 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/373
|
učebnice 1. stupeň
|
5 216,86 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/406
|
učebnice 1. stupeňvlastivedná mapa
|
36,96 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
AITEC s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/475
|
ŠJ potraviny
|
79,20 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
ALICA - Alica Benická s. r. o |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/330
|
servis alarmu
|
336,16 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
ALLPRO TECHNOLOGY s. r.o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
218002
|
čistiace potreby
|
76,20 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
11
|
čistiace potreby
|
76,20 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
218058
|
čistiace potreby
|
78,00 |
s DPH |
tejef.
|
14.05.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
218034
|
čistiace potreby
|
165,60 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
61
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
218014
|
potraviny
|
78,00 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
ALVEX GASTRO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |