|
Faktúra |
DF2025/189
|
SJ potraviny
|
384,00 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Štefan Vacula SLOVEX |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
846
|
školenie, seminár
|
340,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Školy Senec |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
1117318
|
školenie, seminár
|
340,00 |
s DPH |
|
22.02.2018 |
Školy Senec |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF2024/294
|
vysvedčenia
|
457,80 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
ŠEVT a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/404
|
žiacka knižka
|
83,60 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
ŠEVT a. s. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
1182203145
|
tlačivá, všeobecné služby
|
126,76 |
s DPH |
e-mail
|
30.04.2018 |
ŠEVT |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF2025/114
|
žalúzie 10 ks
|
430,00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Ľubomír Rusnák |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
1803302
|
deratizácia
|
80,22 |
s DPH |
telef
|
18.04.2018 |
simondel |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF2024/379
|
španielčina učebnice
|
71,80 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/407
|
učebnice 2. stupeň
|
315,97 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/471
|
Etika učebnice
|
458,15 |
s DPH |
|
25.10.2024 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/360
|
španielčina učebnice
|
604,80 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
DF2025/219
|
učebné pomôcky VV
|
12,54 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
preskoly.sk s.r .o. |
|
Ing. Martina Konečná |
ekonómka |
29.05.2025 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
zmluva
|
01.06.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
5 425,40 |
s DPH |
|
06.01.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
3010019501
|
dodávka plynu/popl.z omeškania
|
17,36 |
s DPH |
|
|
innogy / RWE |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
47
|
poplatky
|
15,19 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Faktúra |
46
|
dodávka plynu
|
2 448,50 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
innogy / RWE |
|
|
|
25.05.2018 |